证监会共有3条相关信息
...要说明:按照国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》(财会(2008)7号),财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制配套指引》、《信息系统审计指南--计算机审计实务公告第34号》执行信息系统审计。对广安爱众2024年1-12月水、电、气营销业务信息系统的安全性、可靠性和经济性,揭示信息系统存在的问题,提出完善信息系统控制的审计意见和建...( 证监会 在正文中 )
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