审计署共有60条相关信息
...性审计 预算金额:64.92 万元(人民币) 采购需求: 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署澳门百老汇:内部审计工作的规定》和《北京市内部审计工作规定》等有关要求,按照市交通委2025年度内部审计工作安排,对市交通委部分所属单位开展内部审计,通过开展现场审计获取审计证据,编写取证单、工作底稿等相关业务资料,揭示被审计单位存在的问题,提出意见建议,出具正式审计报告...( 审计署 在正文中 )
...简要技术需求或服务要求 01 财务收支审计 30 1项 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署澳门百老汇:内部审计工作的规定》和《北京市内部审计工作规定》等有关要求,按照市交通委2025年度内部审计工作安排,对市交通委部分所属单位开展内部审计,通过开展现场审计获取审计证据,编写取证单、工作底稿等...( 审计署 在正文中 )
...1 重大政策措施落实情况审计及专项审计 50.89 1项 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署澳门百老汇:内部审计工作的规定》和《北京市内部审计工作规定》等有关要求,按照市交通委2025年度内部...( 审计署 在正文中 )
查看bob体育在线官网公共资源交易网招标信息
热点搜索
地区招标网: